為扎實推進內(nèi)控審計整改工作,確保問題整改落實到位,4月3日上午,公司黨委組織召開內(nèi)控審計整改調(diào)度會。公司黨委委員、紀(jì)委書記、審計委員會副主任王鵬主持會議。
會上,各職能部門依次匯報了內(nèi)控評價問題整改措施的落實情況及階段性進展,并針對整改過程中遇到的難點問題進行了深入剖析。
會議要求,一是立行立改,標(biāo)本兼治。要嚴(yán)格對照整改清單,倒排工期、掛圖作戰(zhàn),確保按節(jié)點高質(zhì)量完成整改任務(wù)。要深挖問題根源,通過完善制度、強化培訓(xùn)等方式實現(xiàn)“整改一個問題、規(guī)范一類管理”。二是上下聯(lián)動,協(xié)同發(fā)力。職能部門要主動下沉一線,加強對分子公司及項目部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和幫扶,通過“送教上門”“案例剖析”等形式提升基層合規(guī)意識,杜絕“屢改屢犯”現(xiàn)象。三是暢通機制,嚴(yán)肅問責(zé)。要加強與對口部門縱向溝通,對制度理解模糊或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)存疑的問題及時請示匯報,加大對整改不力、敷衍塞責(zé)的單位和個人問責(zé)力度。
會議強調(diào),要實行整改工作雙周調(diào)度機制,通過定期匯報進展、通報典型案例、開展“回頭看”檢查等方式,持續(xù)壓實整改責(zé)任。要以高度的政治自覺和行動自覺,將整改工作與日常管理深度融合,為公司高質(zhì)量發(fā)展筑牢風(fēng)險防控屏障。
機關(guān)各相關(guān)職能部門、所屬單位負(fù)責(zé)同志參加會議。